問(wèn)題已解決

老師好,已經(jīng)沖紅的發(fā)票應(yīng)該就不用入帳的吧

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 13:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,就不需要了
2022 10/17 14:14
84784997
2022 10/17 15:20
好的,開(kāi)出電子普票,免稅的,分錄就是:借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。就沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)了是嗎
小鎖老師
2022 10/17 15:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784997
2022 10/17 15:22
好的,謝謝老師
小鎖老師
2022 10/17 15:23
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝
84784997
2022 10/17 15:37
好呀。。另外問(wèn)一下,公司向個(gè)人借的現(xiàn)金,最后通過(guò)公司帳戶(hù)還款,這樣可以的嗎
小鎖老師
2022 10/17 15:39
可以,沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)
84784997
2022 10/17 15:40
向個(gè)人支付臨時(shí)工資也沒(méi)問(wèn)題是吧
小鎖老師
2022 10/17 15:40
嗯對(duì),沒(méi)關(guān)系的和這個(gè)
84784997
2022 10/17 15:41
入帳怎么寫(xiě)分錄呢? 借:應(yīng)付職工薪酬嗎?
小鎖老師
2022 10/17 15:46
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784997
2022 10/17 15:47
借:管理費(fèi)用 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。這樣連著兩筆分錄,對(duì)嗎
小鎖老師
2022 10/17 15:52
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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