問題已解決

我本年度發(fā)現以前年度錯誤,調整以前年度損益調整。導致企業(yè)盈利了,在資產負債表中體現盈利,但由于利潤表不體現,要怎么處理?那么企業(yè)所得稅是在這個季度交,還是在匯算清繳的時候補交。

84785040| 提問時間:2022 10/17 11:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 現在可以交
2022 10/17 11:12
84785040
2022 10/17 11:12
利潤表還是虧損的
樸老師
2022 10/17 11:16
虧損的那就不用交
84785040
2022 10/17 11:17
本年度是虧損的,但是資產負債表已經盈利了
樸老師
2022 10/17 11:18
那你得交所得稅呀
84785040
2022 10/17 11:19
那我的報表要怎么填?
84785040
2022 10/17 11:19
就是利潤表和資產負債表勾稽關系感覺聯系不上 了
樸老師
2022 10/17 11:20
你做了跨年調整就不一樣了
84785040
2022 10/17 11:20
老師在哪里調整,那個表
樸老師
2022 10/17 11:24
同學你好 你做利潤分配未分配利潤的調整?
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