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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我是一般人,本月有銷項(xiàng)稅2000,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,是直接按銷項(xiàng)2000,交納增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
對的
只能這樣叫
2022 10/14 13:55
84785029
2022 10/14 13:58
那我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,是借:增值稅——銷項(xiàng)稅額2000,貸:增值稅——未交增值稅2000嗎?
樸老師
2022 10/14 14:01
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785029
2022 10/14 14:11
沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅2000
沒有時(shí)項(xiàng),是就做這樣2筆分錄就可以了,對嗎?
84785029
2022 10/14 14:12
沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅2000
沒有進(jìn)項(xiàng),是就做這樣2筆分錄就可以了,對嗎?
樸老師
2022 10/14 14:17
對的
這樣就可以了
84785029
2022 10/14 14:18
好的,謝謝
樸老師
2022 10/14 14:26
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
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