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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問公司打給法人,備注費(fèi)用報(bào)銷怎么做賬
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
2022 10/13 15:33
84785005
2022 10/13 15:34
沒有看到票據(jù)也是這么做嗎
冉老師
2022 10/13 15:34
沒有看到票據(jù)也是這么做嗎
不行的,
沒有票先做預(yù)付賬款
84785005
2022 10/13 15:35
不能做其他應(yīng)付款 然后銀行嗎
冉老師
2022 10/13 15:37
不能做其他應(yīng)付款 然后銀行嗎
也可以的
84785005
2022 10/13 15:39
正確做法有票據(jù)就是你發(fā)的管理費(fèi)用,然后銀行
冉老師
2022 10/13 15:42
正確做法有票據(jù)就是你發(fā)的管理費(fèi)用,然后銀行
是的
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