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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,無形資產(chǎn)攤銷,開始生產(chǎn)樣品了,攤銷也計(jì)入制造費(fèi)用里嗎?
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對(duì)的是的是這么做的
2022 10/12 14:51
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2022 10/12 14:56
不管樣品,還是實(shí)際產(chǎn)品,樣品和產(chǎn)品都要按照生產(chǎn)了就攤銷計(jì)入到制造費(fèi)用對(duì)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 14:57
是的是的,是這么做的。
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2022 10/12 15:01
老師,我們有這種情況,1、我們研發(fā)出的專利權(quán)還沒有申報(bào),沒有計(jì)入無形資產(chǎn),攤銷沒法攤銷,因?yàn)檫€沒有專利權(quán),能不能等計(jì)入無形資產(chǎn)后再攤銷計(jì)入制造費(fèi)用呢?2、另外我們先做出了樣品,樣品加工費(fèi)我計(jì)入的是生產(chǎn)成本,還沒有加工完,就沒轉(zhuǎn)入庫存商品,這樣對(duì)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:03
哦,那你就先暫估制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,等著研發(fā)成功,做了無形資產(chǎn)分?jǐn)偟臅r(shí)候,你再把這個(gè)制造費(fèi)用紅沖了不就可以了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:03
按照暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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2022 10/12 15:04
哦好的,明白了謝謝您
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:06
不用客氣,工作愉快。
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2022 10/12 15:08
老師,那這攤銷跟加工費(fèi)那個(gè)不沖突吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:08
你好,不沖突的可以的。
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2022 10/12 15:10
嗯嗯好的,謝謝您
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:12
不用客氣,工作愉快。
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2022 10/12 15:38
老師還有個(gè)問題,剛剛那個(gè)暫估攤銷金額計(jì)入制造費(fèi)用,借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,那月末是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?借:生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:38
你好是的,是這么做的。
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2022 10/12 15:39
嗯嗯好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:40
不用客氣工作順利
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