問題已解決
請問小規(guī)模789月確認(rèn)的收入未開票,10月開的票,增值稅如何申報(bào)呀?
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速問速答你好
如果沒有超過
公司類型把無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
把無票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
如果超過了
都是填寫在第一行收入欄次
2022 10/01 21:09
84785028
2022 10/01 21:46
但10月申報(bào)無票收入,但10月又開了發(fā)票,又該怎么處理呢?
84785028
2022 10/01 21:47
在10月申報(bào)7月至9月增值稅之前,開的增值稅普通發(fā)票!
易 老師
2022 10/02 08:16
以前的發(fā)票沒及時(shí)申報(bào)會產(chǎn)生滯納金
84785028
2022 10/02 08:40
什么級別的老師?看清楚我說的好嗎!我都說了小規(guī)模? ?季報(bào)??
易 老師
2022 10/02 08:43
季報(bào)的正常不用擔(dān)心
84785028
2022 10/02 16:55
說了半天…也沒回答我的問題啊
84785028
2022 10/02 16:55
答非所問
易 老師
2022 10/02 18:28
開始就回復(fù)了你,把無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
把無票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
如果超過了
都是填寫在第一行收入欄次
不開票當(dāng)月正數(shù)填,后續(xù)開了票是負(fù)數(shù)合計(jì)填報(bào)的。
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