問題已解決

上個月做的是分錄,借:銷項(xiàng)100貸:進(jìn)項(xiàng)100,留抵20的進(jìn)項(xiàng),這個月要繳納稅費(fèi),這個月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,還有留抵20分錄怎么樣做呢

84784959| 提問時間:2022 09/27 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,留底的20在你的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的嗎
2022 09/27 10:40
郭老師
2022 09/27 10:40
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?
84784959
2022 09/27 10:41
對的,但是直接都是直接做進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng),那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)一起就行了對嗎
84784959
2022 09/27 10:41
以前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分錄應(yīng)該怎么樣做呢
郭老師
2022 09/27 10:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 有留底做這個
郭老師
2022 09/27 10:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
郭老師
2022 09/27 10:43
這個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)60 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20,貸銀行存款。
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