問題已解決
去年八月份買的社備,今年七月份給開了負數(shù)發(fā)票,退回,賬務處理怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是全部給開了負數(shù)發(fā)票嗎?那么咱就借銀行存款貸固定資產就可以了,把原來計提的折舊全部反沖掉。
2022 09/21 10:45
84784983
2022 09/21 10:46
只開了部分設備,原來的折舊跨年部分怎么辦?
李霞老師
2022 09/21 10:49
您好,因為匯算清繳已經結束了,所以咱在今年直接全部返沖了以后,然后在2022的匯算清繳中再調整就可以了。
那就部分做相反的憑證就可以了。
84784983
2022 09/21 10:57
涉及以前年度損益調整科目嗎
李霞老師
2022 09/21 11:01
你好同學,這個就不涉及了,直接在今年反沖就行,因為咱是涉及到以前年度損益調整的話,你就要調整2021年的匯算清繳表格了。
84784983
2022 09/21 11:01
匯算清繳什么情況下需要調整啊
李霞老師
2022 09/21 11:04
什么情況下?有很多的情況,比如說明明做到成本里,做到費用里的票據(jù),咱沒有對應的發(fā)票,但是做憑證了,要憑證,比如說福利費不能超過工資薪金總額的14%,超過的部分就要調整。再比如說我們現(xiàn)在的,明明去年多扣除了折舊了,那么咱現(xiàn)在相當于多扣除了,所以我們匯算清繳的時候就要調增調回來。
84784983
2022 09/21 11:11
那我這個是明年匯算清繳的時候再調整嗎?現(xiàn)在只做負數(shù)憑證?
李霞老師
2022 09/21 11:13
你好,對就是這個意思。
84784983
2022 09/21 11:26
借:累計折舊,貸:制造費用嗎
李霞老師
2022 09/21 11:27
同學可以這樣做的。
閱讀 129