问题已解决
老師,6月賬上有一筆50萬的暫估,8月把票拿過來了,但是當(dāng)期收入只有10萬,這個月可以把拿來的票都抵扣了然后紅沖6月的暫估,我是擔(dān)心抵扣了會有留底退稅因為當(dāng)期都抵扣了不是成本大于收入嗎,但是這個又是之前暫估的不明白這種情況應(yīng)該如何處理
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你好,當(dāng)時你暫估的分錄怎么做的?
2022 09/01 16:20
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/01 16:20
增值稅就這一張發(fā)票嗎?你換一張增值稅的,最好不要出現(xiàn)留底。
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