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老師,我單位網(wǎng)上稅務(wù)局工會經(jīng)費申報的時候做的分錄是,借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;實際支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款,這樣做可以嗎?
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速問速答您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2022 08/13 08:45
84785007
2022 08/13 08:51
我們每個月收一個職工10元的工會金,發(fā)放工資時做的分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:其他應(yīng)收款-社保個人部分、其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費、應(yīng)交稅費-個人所得稅、銀行存款,這樣做的話其他應(yīng)付款一直掛著貸方的,總感覺哪里不對?。?/div>
bamboo老師
2022 08/13 08:56
那您計提管理費用的時候? 要按照扣除10的計提
然后上交的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費??
借;其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
貸:銀行存款
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- 老師 ,收到退回的工會經(jīng)費,這么做賬對嗎?借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用-工會經(jīng)費 301
- 老師:是不是計提工資的時候把工會經(jīng)費也計提了,借:管理費用-工會經(jīng)費;貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;實際繳費的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;貸:銀行存款。 701
- 計提工會經(jīng)費: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費這樣是對的嗎 742
- 老師您好,銷售部門計提工會經(jīng)費 借:銷售費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會組織返還60%工會經(jīng)費的分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 返還的60%借:銷售費用負數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費負數(shù) 老師麻煩您仔細看一下這樣做分錄是否正確?謝謝老師。 626