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地稅局給單位返的個(gè)人所得稅2%的返點(diǎn),比如去年繳納個(gè)稅1萬,返200元,,這200元讓我們給稅局開發(fā)票手續(xù)費(fèi),稅率是6%,這個(gè)銷項(xiàng)可以抵扣公司留底的進(jìn)項(xiàng)嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2017 06/09 14:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是誰讓你們開的?稅局嗎?
2017 06/09 14:14
84784970
2017 06/09 14:18
是的,我們是建筑工程,開11%和簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的增值稅建筑發(fā)票,地稅返的2%返點(diǎn),讓我們給她開6%的增值稅普票,手續(xù)費(fèi),這樣的話我們要交增值稅,但公司留底有稅,這6%的增值稅能不能低進(jìn)項(xiàng)啊
宋生老師
2017 06/09 14:22
您好!你這個(gè)6%是銷項(xiàng)。要用進(jìn)項(xiàng)抵減
84784970
2017 06/09 14:26
也就是說我賬上的進(jìn)項(xiàng)留底可以抵減6%的銷項(xiàng)稅是嗎?稅局說不能低減,老師有木有政策依據(jù),這樣更具說服力
宋生老師
2017 06/09 14:45
你好!我找了一下這個(gè)方面返還的一些規(guī)定,上面沒有說可以抵扣也沒有說不可以。 如果稅局要求,你就還是按稅局的要求來吧
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