问题已解决
跨年專票沖紅如何增值稅申報(bào)處理



你們看信息表的次月在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開具的紅字信息表里面填寫。
2022 07/29 16:28

84784987 

2022 07/29 16:31
是在下個(gè)月申報(bào)時(shí),在附表二里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填寫金額就可以了是吧

郭老師 

2022 07/29 16:31
你好是的,是這么做的。

84784987 

2022 07/29 16:33
賬務(wù)如何處理呢

郭老師 

2022 07/29 16:34
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?購(gòu)買進(jìn)來(lái)的。

84784987 

2022 07/29 16:38
我們是工程建筑公司,收發(fā)票入賬是直接記的成本。掛應(yīng)付賬款

郭老師 

2022 07/29 16:39
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出匯算清繳的時(shí)候需要再納稅。調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

84784987 

2022 07/29 16:40
好的,謝謝

郭老師 

2022 07/29 16:41
不用客氣,工作愉快。
