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老師你好,費(fèi)用發(fā)票多開了且是專票,實(shí)際報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢

84785000| 提問時(shí)間:2022 07/06 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)票的嗎?
2022 07/06 11:00
84785000
2022 07/06 11:04
實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)票金額,但是由于有一部分不符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷
郭老師
2022 07/06 11:05
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款,然后你再紅沖那一部分不抵不報(bào)銷的借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785000
2022 07/06 11:10
那這個(gè)應(yīng)付賬款最終怎么處理,就一直放著嗎還是?
郭老師
2022 07/06 11:11
你好,應(yīng)付賬款不報(bào)銷不是?剛才給你寫了分錄,你再仔細(xì)看一下,一個(gè)借方,一個(gè)貸方。
84785000
2022 07/06 11:12
不好意思,明白了,謝謝老師
郭老師
2022 07/06 11:14
不用客氣,工作愉快。
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