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老師您好,我去年計提了銷售費用50萬,借:銷售費用 貸:其他應付款,今年收到發(fā)票,我沒沖計提的其他應付,反而記在了應收賬款,清繳時還要調(diào)增一些費用。我現(xiàn)在要把記在應收賬款的費用紅沖后,再來沖計提的其他應付款,還是該怎么來做呢
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速問速答你好,你做了應收賬款分錄怎么做的?借應收賬款貸銀行存款嗎?
2022 06/21 12:46
84784980
2022 06/21 12:48
收到費用發(fā)票,是? 借:銷售費用? 進項稅? ?貸:應收賬款,按照正常的做了
84784980
2022 06/21 12:48
現(xiàn)在看來做錯了
郭老師
2022 06/21 12:48
那也就是你今年多做了你紅沖這個借應收賬款
借銷售費用負數(shù)
84784980
2022 06/21 12:55
等于說我今年多記了費用,我應該紅字借:銷售費用? ?貸:應收賬款? ? 然后再借:其他應付款? 貸:應收賬款,都是不含稅的金額,對嗎老師
84784980
2022 06/21 12:56
進項稅就不用沖了吧
84784980
2022 06/21 12:58
計提的金額,應該也是不含稅的吧,可以這么理解嗎
郭老師
2022 06/21 12:59
借其他應付款貸應收賬款,這個是什么原因?
84784980
2022 06/21 13:08
我計提時,借記一筆銷售費用,貸了其他應付款50萬的費用。費用發(fā)票也是我應收回來的。我收到票時,就先要紅沖計提的,再正常做到應收賬款里去
84784980
2022 06/21 13:10
計提的費用暫時先掛在其他應付款上,等收到錢收到票再來沖應收賬款
郭老師
2022 06/21 13:12
可以的,可以這么做。
84784980
2022 06/21 13:13
那進項稅金就不用紅沖了,對嗎
郭老師
2022 06/21 13:15
項稅額不用紅沖的。
84784980
2022 06/21 13:15
好的,謝謝老師指點,辛苦了
郭老師
2022 06/21 13:16
不用客氣,工作順利
84784980
2022 06/21 13:20
那匯算清繳過后,其他應付這個科目還有余額該怎么處理,要拿之后收到的發(fā)票從還是怎么辦,還能做成本費用嗎
郭老師
2022 06/21 13:26
好,你當時暫估的時候是價稅合計嗎?
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