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我們是會議服務公司,現(xiàn)在這項業(yè)務主要涉及到餐飲服務,平常都是開的6個點的餐費普票

84784976| 提問時間:2022 06/16 16:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ?是的。 這部分按6%來開票的? ?
2022 06/16 16:54
84784976
2022 06/16 16:56
那我怎么把這部分稅款減免掉呢?因為是沒有增值的,所以不能按六個點給這筆工資繳稅吧
meizi老師
2022 06/16 17:01
你好;? ?減免掉; 你是一般納稅人 用進項稅抵扣即可? ?
84784976
2022 06/16 17:03
他那個給我們開的是免稅的工資普票
84784976
2022 06/16 17:11
上面沒有稅款,我在哪里抵減呢
meizi老師
2022 06/16 17:26
?你好 ;? 稅費? ; 直接按 支付金額來做賬即可? ; 這個就可以 計入成本或者費用的??
84784976
2022 06/16 20:22
不好意思老師,我還是不太明白,比如,我收到20萬的工資款,我申報表填寫時,無票收入是20萬,這20萬填到哪里可以不產(chǎn)生稅費?如果必須會產(chǎn)生稅費,那哪個表里是可以把我收到的工資普票填進去抵扣掉這個稅額的
meizi老師
2022 06/16 20:24
你好 ;工資是你的收入的話 ;? 在未開具發(fā)票欄次里面去? ;你們這個工資是 什么業(yè)務收到的??
84784976
2022 06/16 21:13
就是我們給甲方提供食堂餐飲服務,然后甲方除了給我們相應的餐費,還負擔其他雜項支出,包括人工工資,我們自己只負責原材料的費用
84784976
2022 06/16 21:16
只是我們又找了一家派遣公司丙方,食堂廚師隊伍由他們出人并負責管理,我們把收到的人工工資再原封給丙方,他們給員工發(fā)工資上保險
84784976
2022 06/16 21:22
是填這里嗎
84784976
2022 06/16 21:41
我們的工資收入是按簡易計稅5%征收率計稅嗎?
84784976
2022 06/16 21:41
還是按收到的發(fā)票的稅率
84784976
2022 06/16 21:41
抵扣是在附表三中填寫嗎
meizi老師
2022 06/17 08:29
你好;未開具發(fā)票收入欄次 ;服務欄次? 6%對應里面去寫 ;你們差額征稅; 你們備案了嗎? ?
84784976
2022 06/17 08:38
沒有備案
84784976
2022 06/17 08:38
我們直接在附表三中抵扣不行嗎
meizi老師
2022 06/17 08:40
沒有備案就沒法簡易計稅的; 按6%去操作? ?
84784976
2022 06/17 09:04
那就是說收到20萬的款項,收入是18.8,銷項稅1.2萬,然后再附表三中再填扣除20萬,是嗎?
meizi老師
2022 06/17 09:05
?你好? ;? ?你們不是差額征稅; 不能去扣除金額的; 要全額? 按照你收到的金額去報稅? ?
84784976
2022 06/17 10:34
老師,我們這項業(yè)務有好幾年了,如果當時科目用錯了,現(xiàn)在調(diào)賬,是要每個月去重新調(diào)賬,還是可以最后一筆調(diào)賬
meizi老師
2022 06/17 10:38
你好 ;? ?你現(xiàn)在 一起調(diào)整一筆即可? ?
84784976
2022 06/17 10:40
稅局讓我們每月都更正申報,那就只改申報表就可以是嗎
meizi老師
2022 06/17 10:45
?你好? ;? ?是的。 就是改你申報表 和報表的;? ? ? ?如果申報表涉及 錯誤也得改的??
84784976
2022 06/17 10:48
稅管員讓我們?nèi)浒福瑐渫臧妇桶?個點的簡易計稅申報是嗎
meizi老師
2022 06/17 10:49
?你好 ;? 是的。 電子稅務局都可以備案的??
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