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老師,我家這個月銷項稅額5萬元,進(jìn)項稅額4.8萬元,享受加計抵減10%的政策,這個帳怎么做?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4.8 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費-未交增值稅0.2貸營業(yè)外收入0.2 老師我這么做對嗎

84784980| 提問時間:2022 06/09 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 06/09 17:37
84784980
2022 06/09 17:38
那匯算清繳的時候這個營業(yè)外收入是填到其他里邊嗎
郭老師
2022 06/09 17:38
可以的,可以這么做。
84784980
2022 06/09 17:38
還是政府補助利得
郭老師
2022 06/09 17:44
放到其他里面就可以達(dá)。
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