问题已解决
報稅時 印花稅的依據(jù)填寫錯了 填多了一些 已經(jīng)申報成功扣款 多扣了幾塊錢 怎么處理呢



印花稅可以不計提嗎 直接扣稅時入管理費用?
2017 05/05 15:18

84784989 

2017 05/05 15:25
哦 那前幾個月的印花稅 社保費都直接計入管理費用了 怎么辦呢

宋生老師 

2017 05/05 15:14
你好!你多計提就算了。印花稅錯了沒得退

宋生老師 

2017 05/05 15:20
您好!現(xiàn)在是計入稅金及附加,所以建議還是計提。

宋生老師 

2017 05/05 15:26
您好!以前的就算了。你也可以調(diào)到稅金及附加
