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乙公司為增值稅一般納稅人,財(cái)產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本電腦,原價(jià)為10000元,已計(jì)提折舊7000元。購(gòu)入時(shí)增值稅額為1300元, 請(qǐng)編制該公司1,盤(pán)虧固定資產(chǎn)時(shí);2.轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅時(shí);3.報(bào)批轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。

84784979| 提问时间:2022 05/17 14:03
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1,盤(pán)虧固定資產(chǎn)時(shí); 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢3000 借,累計(jì)折舊7000 貸,固定資產(chǎn)10000 2.轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅時(shí); 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢390 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出390 3.報(bào)批轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借,營(yíng)業(yè)外支出3390 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢3390
2022 05/17 14:07
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