問題已解決
老師,匯算清繳時是先報財務報表合適,還是先報所得稅表合適
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!這個都是可以的了
2022 05/13 15:21
84785034
2022 05/13 15:27
老師,我們公司有有一筆工資從2018年到2020年累記一共有100萬少計提了即實際多發(fā)了,但是匯算清繳時沒有調,按計提數(shù)填的工資。到21年我接手了這家公司的賬,直接通過未分配利潤調了這比數(shù),導致利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負債中的未分配利潤這個數(shù)不一樣,我今年匯算清繳時工資是不是也得把這100萬算到今年工資中
你好同學,本年要進行匯算清繳調整
老師調增嗎?
負債表中的未分配利潤數(shù)同利潤表中的凈利潤不同會有風險嗎
老師麻煩回一下
84785034
2022 05/13 15:28
老師麻煩幫我看看這個問題怎么處理合適?
宋生老師
2022 05/13 15:31
你好!這個有調整,不一致是正常的
還有,嚴格來說,你要重新更正申報之前的年報
84785034
2022 05/13 15:36
哈哈!老師你還是很專業(yè)的哈!
84785034
2022 05/13 15:38
嗯以前的報表是以前會計報的吧!就不想動那么多了,也就是我接手2021年調到未分配利潤的這個100多萬工資數(shù)具體在匯算清繳哪個表調呢?
宋生老師
2022 05/13 15:41
你好!你21年的工資有多少金額
84785034
2022 05/13 15:49
我們是一年才發(fā)一次工資,2021年一共計提了340多萬,到2022年1月實際發(fā)了404萬,由于又是高企有153萬可以加計扣除,不算那個100多萬的工資賬上虧了有200多萬了,這樣算下來虧400多萬了擔心虧的有點多哦
宋生老師
2022 05/13 15:54
你好!你為啥會少計提那么多?
84785034
2022 05/13 16:02
老師回答10個問題咱就沒到交流了吧!嗯,車間忙時是臨時請了些人干的平常都沒給財務說,到年底發(fā)工資的時候才知道的當時都傻眼了,估計以前也是這樣產(chǎn)生的。現(xiàn)在這個問題我很糾結不知如何處理才好?
84785034
2022 05/13 16:04
并且都是按小時計費的工資都挺高,讓他們開勞務費都不愿意開所以就計工資了,就多出了那么多!
宋生老師
2022 05/13 16:11
你好!不是,實際上是新的問題要重新提問。因為老師的收入是按數(shù)量來的。你問10次,對老師也是1個問題。
你這些沒有發(fā)票,就不要稅前扣除了
84785034
2022 05/13 16:20
哦!老師也就正常計提的數(shù)340萬本年度稅前正常扣除,沒計提多發(fā)的64萬本次匯算不扣除。但是我調到未分配利潤的以前年度多發(fā)的那100萬呢?本年正??鄢龁幔?/div>
宋生老師
2022 05/13 16:27
你好!是的。64本次不扣除
這個多發(fā)的,稅務局查到肯定讓你修改以前的
84785034
2022 05/13 16:31
老師!是這樣的嗎
宋生老師
2022 05/13 16:35
您好!是的。64本次不扣除
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