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老師好,收到政府專項資金單獨建賬的會計分錄

84784963| 提問時間:2022 05/12 08:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2022 05/12 08:48
84784963
2022 05/12 09:00
收到,借:銀行存款、貸:其他應付款-專項撥款,老師可以這樣做嗎?
易 老師
2022 05/12 09:22
你好,也可以的,一般沒問題
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