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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年做的暫估材料款,今天發(fā)票到了,怎么做憑證呢?我把之前暫估的紅沖了,又做的來(lái)到的發(fā)票的分錄,這樣對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/10 17:19
84785022
2022 05/10 17:19
老師,是不是要用以前年度損益調(diào)整呢
辜老師
2022 05/10 17:20
不需要用以前年度損益調(diào)整的
84785022
2022 05/10 17:20
我這個(gè)暫估是2021年10月暫估的
84785022
2022 05/10 17:20
今天才來(lái)發(fā)票,馬上匯算清繳了
辜老師
2022 05/10 17:21
但是你先沖減了暫估啊,然后在確認(rèn)成本,這個(gè)暫估金額和發(fā)票金額差異不大,不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
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