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老師 上個(gè)月的報(bào)表 少填了30元這個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表 怎么加上去呀

84785037| 提問時(shí)間:2022 05/07 13:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你試一下能手工修改那個(gè)本年累計(jì)數(shù)嗎?
2022 05/07 13:51
84785037
2022 05/07 13:56
一定要填寫本月數(shù) 本年累計(jì)才能改正
李霞老師
2022 05/07 14:01
你好,那你填到這個(gè)月的收入里面就行,跟你這個(gè)月的收入填在一起就可以的,因?yàn)槟氵@個(gè)月的收入只要大于等于你稅控盤里的數(shù)據(jù)都是可以申報(bào)。
84785037
2022 05/07 14:04
保存不了?。。。。。。。。。。?/div>
李霞老師
2022 05/07 14:08
你好,你表一填上這個(gè)添加上這個(gè)數(shù)了嗎?
84785037
2022 05/07 14:10
表一沒有,填納稅調(diào)整這里嗎
李霞老師
2022 05/07 14:12
同學(xué),可以的,填在那里就可以了。你再試一下。
84785037
2022 05/07 14:14
這兩個(gè)數(shù)字不一樣了
李霞老師
2022 05/07 14:17
你第二行的那個(gè)本年累計(jì)數(shù)能手工修改嘛,改成和第一行一樣的。
84785037
2022 05/07 14:37
不能的哦?。。。。。。。。?!
李霞老師
2022 05/07 14:43
哦,你好,不應(yīng)該呀,我覺得按照我說的填寫,你表一填上了,你表一的收入應(yīng)該是等于你主表上的那個(gè)本月收入的。
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