问题已解决

老師請問下,就是當我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報表中報的時候按實際銷售額填報的時候要填寫1%),上面這個表是不是填寫像紅沖產(chǎn)生的2%的稅額的表呀?

FAILED
84785015| 提问时间:2022 04/25 10:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
哈哈,你選錯表了,應該是填減免稅明細表
2022 04/25 10:14
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~