當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
期末本年利潤借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是借本年利潤負(fù)數(shù)還是直接貸本年利潤,或者兩者都可以呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,應(yīng)該是貸本年利潤,在余額的反方向
2022 04/24 14:42
84784973
2022 04/24 14:44
是這樣嗎
夏天老師
2022 04/24 14:45
你好,是的,就是圖片上這樣
84784973
2022 04/24 14:47
我提交之后顯示錯誤,要寫成這種呢
夏天老師
2022 04/24 14:48
你這是什么軟件啊,我們每月結(jié)轉(zhuǎn)都不是這樣啊,都是按照余額反方向來
84784973
2022 04/24 14:49
會計(jì)學(xué)堂里實(shí)操內(nèi)容
夏天老師
2022 04/24 14:51
我們一般操作的軟件都是按照余額反方向來,不會要你在本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)這里做紅字憑證
84784973
2022 04/24 14:53
如果沖減管理費(fèi)用也是貸管理費(fèi)用,不用在借方用紅字表示對嗎
夏天老師
2022 04/24 14:54
沖減管理費(fèi)用要在借方紅字表示,因?yàn)樗琴M(fèi)用類的
84784973
2022 04/24 14:57
出來費(fèi)用類,還有什么類必須用紅字呢
夏天老師
2022 04/24 14:58
一般就是費(fèi)用類必須用紅字,其余按照正常的來往科目做即可
閱讀 192