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今年發(fā)現(xiàn)去年的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了
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速問速答那你繳稅的分錄做了嗎,那時(shí)候的數(shù)據(jù)對(duì)啵
2022 04/22 11:19
84785017
2022 04/22 11:20
繳稅分錄金額也錯(cuò)了
海棠老師
2022 04/22 11:23
繳稅對(duì)么,實(shí)際繳納的
84785017
2022 04/22 11:27
都錯(cuò)了 稅額只能說繳了
現(xiàn)在就想怎么調(diào)整 因?yàn)槭侨ツ甑?/div>
海棠老師
2022 04/22 11:30
調(diào)整不難,難在要調(diào)成啥樣,
84785017
2022 04/22 11:30
正確就行了
海棠老師
2022 04/22 11:31
金額得確定,要查出來原因,申報(bào)表是咋樣的,申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上也申報(bào)了嗎?申報(bào)表的數(shù)據(jù)和稅控盤一致,賬不對(duì)也改不了
84785017
2022 04/22 11:34
申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)跟我?guī)ど鲜菍?duì)上的 我是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄但是沒有做 前期有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 問題我也找出來了 到底是那幾筆金額沒有入稅
海棠老師
2022 04/22 12:44
需要準(zhǔn)確的調(diào)整金額,還有入賬的會(huì)計(jì)分錄
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- 老師 請(qǐng)問收到的專票本月直接抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣,也是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款 這樣做,還是要做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,然后次月抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 610
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- 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
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