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房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司付給個(gè)人賣方傭金,怎么做分錄呢
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房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司付給個(gè)人賣方傭金,借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?
2022 04/21 16:59
84785013
2022 04/21 17:03
沒(méi)有發(fā)票的呢,只有銀行付款單而已
鄒老師
2022 04/21 17:04
你好,也是這樣處理啊
沒(méi)有發(fā)票的支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理??
84785013
2022 04/21 17:07
勞務(wù)成本月末要轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?在哪個(gè)模塊調(diào)呢?
鄒老師
2022 04/21 17:08
你好,如果取得了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他? 欄次填寫(xiě)調(diào)增
84785013
2022 04/21 17:09
那我直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本,這樣可以嗎?因?yàn)檐浖](méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目
鄒老師
2022 04/21 17:10
你好,不應(yīng)當(dāng)這樣處理的。
84785013
2022 04/21 17:14
沒(méi)有收入就不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本是嗎?等有收入再結(jié)轉(zhuǎn)?還有我們公司給貝殼公司開(kāi)票,但是都是要國(guó)家規(guī)定的三方北京理房通支付款給我們,收票方和付款方不一致,這個(gè)怎么做分錄呢
鄒老師
2022 04/21 17:17
你好
1,是的(沒(méi)有收入就不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,等有收入再結(jié)轉(zhuǎn))
2,是你們單位的收入?
84785013
2022 04/21 17:20
是的,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我們開(kāi)票給貝殼公司,但是北京的理房通支付科技轉(zhuǎn)款給我們的,這個(gè)怎么做賬呢?是摘要寫(xiě)理房通公司代貝殼公司付賬款:然后沖貝殼公司的應(yīng)收賬款,是這樣做嗎
鄒老師
2022 04/21 17:22
你好
開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,
借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:其他應(yīng)收款—理房通支付科技,貸:應(yīng)收賬款
收款的時(shí)候
借:銀行存款,貸:?:其他應(yīng)收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:29
那其他應(yīng)收款-理房通就有余額,不平了,因?yàn)樗嵅顑r(jià)的
鄒老師
2022 04/21 17:30
你好,這個(gè)差價(jià)是你們的成本支出??
84785013
2022 04/21 17:33
是啊,但是理房通公司不可能開(kāi)發(fā)票給我們的啊,只能其他應(yīng)收款-理房通有余額就掛在賬上了
鄒老師
2022 04/21 17:41
你好,根據(jù)你的描述
開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,
借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:其他應(yīng)收款—理房通支付科技,貸:應(yīng)收賬款
收款的時(shí)候
借:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:?:其他應(yīng)收款—理房通支付科技
84785013
2022 04/21 17:43
理房通支付不開(kāi)票給我們的,那又得年度匯算清繳調(diào)整了?
鄒老師
2022 04/21 17:44
你好,沒(méi)有發(fā)票的支出,只能是納稅調(diào)增處理了?
84785013
2022 04/21 17:53
傭金是納稅調(diào)整是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那個(gè)表單填納稅調(diào)增是嗎
鄒老師
2022 04/21 17:56
你好,是的,是這樣的
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