問題已解決
例如我專票差額開了29萬,普票差額開了31萬,全額普票開了27萬,稅率是按照1%來開的,我應(yīng)該怎么申報。
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速問速答同學你好
先填寫主表一對應(yīng)的稅率欄
然后再填寫附表三差額納稅的
再填寫減免稅明細表減免的2%
2022 04/19 15:04
84784959
2022 04/19 15:09
其他老師說是差額應(yīng)該按照5的稅率來開具,可以我已經(jīng)開了1%的,這樣申報影響嗎?
樸老師
2022 04/19 15:16
我以為你上面說的全額的普票開的百分之一呢
你差額納稅的發(fā)票備注差額納稅了嗎
84784959
2022 04/19 15:19
全額是百分之一,差額是也是百分之一,當時系統(tǒng)里默認的,我就沒有選擇其他,系統(tǒng)自動備注差額納稅了
樸老師
2022 04/19 15:25
同學你好
那你這個發(fā)票需要按照正確的稅率來報的
然后這個月開紅字發(fā)票
84784959
2022 04/19 15:29
我應(yīng)該怎么申報呢,按照5%來嘛,可是已經(jīng)抄稅了,把1月,2月.3月的差額部分應(yīng)該按5%的重新開,全額的按照1%開的不用變咯嘛,是不是
84784959
2022 04/19 15:32
可是如果重新開具的話,那么第一季度的稅額就不一樣吧,我第二季度的稅額就會增加
樸老師
2022 04/19 15:36
同學你好
對的
按照百分之五的來報就可以
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