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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下暫估銷售費(fèi)用次年發(fā)票到了沖暫估,要用以前年度損益調(diào)整嗎
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速問(wèn)速答如果發(fā)票和暫估金額一致,直接將發(fā)票放在憑證后就可以了。如果不一致,需要沖暫估,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上年損益。
2022 04/18 16:38
84784975
2022 04/18 16:43
1月開(kāi)了票,3月又開(kāi)了,就開(kāi)夠了
84784975
2022 04/18 16:44
我是不是直接把暫估沖了,在安發(fā)票金額入賬就可以了,不做以前年度損益調(diào)整
美橙老師
2022 04/18 16:49
匯前清繳前取得發(fā)票總共金額與暫估一致的,不用做賬務(wù)處理,直接將發(fā)票附上年憑證后就可以。
如果不一致,不能直接沖暫估,需要做以前年度損益調(diào)整。
84784975
2022 04/18 16:57
謝謝老師
美橙老師
2022 04/18 17:13
不客氣,滿意請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng),祝你工作生活愉快!
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