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員工買東西自己墊錢回來直接報銷應(yīng)該怎么做分錄

84784978| 提問時間:2017 04/16 22:49
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84784978
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
是先借管理費用…貸其他應(yīng)付?再做一個借其他應(yīng)付貸銀行存款?那費用報銷單和銀行回單應(yīng)貼在那張憑證后面
2017 04/16 22:51
84784978
2017 04/16 22:54
沒有,是過幾天才轉(zhuǎn)賬。
84784978
2017 04/16 22:56
那老師意思是根本他們填報銷單的時間先做第一份憑證?等給他們報銷的時候再做第二筆?
84784978
2017 04/16 22:57
那費用報銷單應(yīng)該附在第一份憑證后
84784978
2017 04/16 23:00
那如果是當(dāng)場直接現(xiàn)金報銷的話也是這么做只是?分錄,費用報銷單應(yīng)該怎么附
84784978
2017 04/16 23:02
銀行存款報銷是不是應(yīng)該在費用報銷單上蓋銀行付訖章
84784978
2017 04/16 23:05
當(dāng)場現(xiàn)金報銷,費用報銷單應(yīng)該怎么附?
84784978
2017 04/16 23:16
.借費用貸其他應(yīng)付,借其他應(yīng)付貸現(xiàn)金。費用報銷單附上加蓋現(xiàn)金付訖章,哦是不是憑證編號可以寫5-1/2,5-2/2,把兩張憑證粘一起后面附報銷單
84784978
2017 04/17 09:19
那應(yīng)該怎么做
84784978
2017 04/17 09:25
那如果說當(dāng)時直接用現(xiàn)金報了呢?是不是可以省去其他應(yīng)付這一步,直接借管理費用,貸現(xiàn)金,后面附上報銷單跟發(fā)票,也不需要他們填收款收據(jù)
84784978
2017 04/17 13:25
老師老板想多做幾個人工資,出納用老板提供的身份證做工資表之后,會計應(yīng)該怎么處理稅局這一部分
84784978
2017 04/17 13:53
能具體講解一下嗎
84784978
2017 04/17 15:32
老師企業(yè)廠房是租賃的但是房東沒有給開發(fā)票,這部分應(yīng)該怎么處理
84784978
2017 04/17 15:58
那年底匯算清繳的時候這一塊怎么弄
84784978
2017 04/17 20:04
反正就是說就算現(xiàn)在把這個房租費用做到賬上,年底匯算清繳也是要做納稅調(diào)增,做在賬上的作用就是讓賬務(wù)更清晰
方老師
2017 04/16 22:53
報銷當(dāng)時直接給錢嗎?
方老師
2017 04/16 22:56
借管理費用貸其他應(yīng)付款 付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款 下面附銀行存款付款回單就可以。
方老師
2017 04/16 22:58
是的。
方老師
2017 04/16 23:03
是的,直接附第一步分錄直接用銀行存款。
方老師
2017 04/16 23:07
費用報銷單附憑證后面,加蓋現(xiàn)金付訖章
方老師
2017 04/17 09:01
不是,如果你這樣算兩張憑證。
方老師
2017 04/17 09:22
報銷后過一段才支付現(xiàn)金 報銷時 憑證號1借管理費用 貸其他應(yīng)付款 附報銷單、發(fā)票 付款時 憑證號2 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 附銀行打款憑證。
方老師
2017 04/17 09:29
是的,其他應(yīng)付款這步不用。
方老師
2017 04/17 13:39
代扣個稅。
方老師
2017 04/17 14:00
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
方老師
2017 04/17 15:40
按收據(jù)記賬。
方老師
2017 04/17 17:38
進行納稅調(diào)增。
方老師
2017 04/17 20:19
是的。
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