問題已解決
老師,上個月紅沖了一張上上個月的發(fā)票,然后上個月重新開了一個金額一樣的,這個月不是要報上個月增值稅嗎,是不是銷售額就可以不加這張票的
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速問速答同學,你好
同一個月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍子發(fā)票嗎?
2022 04/15 15:02
84785044
2022 04/15 15:02
就是又重新開了張票
小菲老師
2022 04/15 15:03
同學,你好
同一個月,一正一負,可以相互抵消
84785044
2022 04/15 15:03
報稅銷售額需要填嗎
小菲老師
2022 04/15 15:05
同學,你好
一正一負,不用填的
84785044
2022 04/15 15:21
老師,附加稅是根據(jù)增值稅百分比計算的,這個增值稅指的是銷項稅額還是什么
小菲老師
2022 04/15 15:23
同學,你好
增值稅=銷項-進項
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