問題已解決

老師,上個月紅沖了一張上上個月的發(fā)票,然后上個月重新開了一個金額一樣的,這個月不是要報上個月增值稅嗎,是不是銷售額就可以不加這張票的

84785044| 提問時間:2022 04/15 15:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 同一個月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍子發(fā)票嗎?
2022 04/15 15:02
84785044
2022 04/15 15:02
就是又重新開了張票
小菲老師
2022 04/15 15:03
同學,你好 同一個月,一正一負,可以相互抵消
84785044
2022 04/15 15:03
報稅銷售額需要填嗎
小菲老師
2022 04/15 15:05
同學,你好 一正一負,不用填的
84785044
2022 04/15 15:21
老師,附加稅是根據(jù)增值稅百分比計算的,這個增值稅指的是銷項稅額還是什么
小菲老師
2022 04/15 15:23
同學,你好 增值稅=銷項-進項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~