問題已解決
去年給顧客開的一張專票,稅號開錯了,今年客戶把錯誤的發(fā)票給退回了,今年重新開具一張正確發(fā)票,把原來的發(fā)票紅沖了,那么會計分錄該如何寫?
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速問速答借以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項
貸應收賬款,
然后在做正確的借應收賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項。
2022 04/14 09:39
84785013
2022 04/14 09:42
跨年度的收入,不能像本年度之內的那樣直接做個負數(shù)分錄然后再做個正數(shù)的那樣了是嘛?要通過以前年度損益調整科目來過度一下
郭老師
2022 04/14 09:45
是的是的,是這么做的。
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