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請問,21年的費用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時按總金額入的,22年取得專票,增值稅進項稅額在22年抵了,賬務處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費用的進項稅額嗎?
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速問速答借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的
2022 04/13 21:38
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請問,21年的費用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時按總金額入的,22年取得專票,增值稅進項稅額在22年抵了,賬務處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費用的進項稅額嗎?
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