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小規(guī)模企業(yè)直接開具了免稅發(fā)票2000元,因?yàn)殚_具免稅發(fā)票時(shí)是沒有稅費(fèi)的,然后做賬 借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣有什么問題嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2022 04/11 21:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么原因形成的免稅呢?
2022 04/11 21:07
84785026
2022 04/11 21:07
現(xiàn)在的政策
鄒老師
2022 04/11 21:08
你好,那應(yīng)當(dāng)這樣處理是的 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785026
2022 04/11 21:10
可是我們之前的會(huì)計(jì)都沒有做過應(yīng)交稅費(fèi),就直接全部記到主營業(yè)務(wù)收入里了,這樣納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)弄不清楚了?
鄒老師
2022 04/11 21:11
你好,那就會(huì)導(dǎo)致虛增收入了的?
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