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當(dāng)月有紅字沖銷上月銷售額,當(dāng)月還有銷售額,增值稅申報(bào)是要用當(dāng)月銷售額減去紅沖的數(shù)據(jù)后,按余額申報(bào)銷售額和增值稅嗎
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對,沒錯,就是這么申報(bào)。
2022 04/11 14:13
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當(dāng)月有紅字沖銷上月銷售額,當(dāng)月還有銷售額,增值稅申報(bào)是要用當(dāng)月銷售額減去紅沖的數(shù)據(jù)后,按余額申報(bào)銷售額和增值稅嗎
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