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17.2月稅務(wù)局通知16.5月有張失控發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出已補交稅款,商品16年已經(jīng)銷售做了成本,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進項稅額如何做賬?現(xiàn)在16年年報時需要需要調(diào)增失控發(fā)票已做成本部分嗎?

84784978| 提问时间:2017 04/12 10:31
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84784978
金牌答疑老师
职称:中級職稱
進項稅額轉(zhuǎn)出做營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
2017 04/12 10:48
蘇老師
2017 04/12 10:43
1.稅務(wù)局通知當月,賬上:借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-增(進轉(zhuǎn)出),申報表上也要同時體現(xiàn)。 2.增值稅屬于價外稅費,不需要調(diào)整之前的成本。
蘇老師
2017 04/12 10:51
你好!可以的。 如果回答還算滿意,請給好評,謝謝!
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