問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備,取得價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元,發(fā)生不含增值稅清理費(fèi)用5萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5萬(wàn)元、增值稅稅額0.3萬(wàn)元。該設(shè)備原值為50萬(wàn)元,已提折舊35萬(wàn)元。甲公司出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為4萬(wàn)元。我就是不懂它的分錄,費(fèi)用要不要計(jì)入價(jià)款里????

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 12:21
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,銀行存款33.9 貸,固定資產(chǎn)清理30 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)3.9 借,固定資產(chǎn)清理5 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)0.3 貸,銀行存款5.3 借,固定資產(chǎn)清理15 累計(jì)折舊35 貸,固定資產(chǎn)50 借,固定資產(chǎn)清理10 貸,資產(chǎn)處置損益10
2022 04/08 12:34
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