問(wèn)題已解決

3月付了4-9月的房租,分6個(gè)月攤銷(xiāo),未收到發(fā)票,是不是先入預(yù)付賬款?然后4月發(fā)票來(lái)了,從預(yù)付轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,對(duì)的是的是這么做的,不用做到待攤費(fèi)用,做到預(yù)付賬款就可以的,預(yù)付賬款里面分?jǐn)偂?/div>
2022 04/06 11:48
84785026
2022 04/06 11:49
如果3月預(yù)付,3月就收到了發(fā)票呢?也是這么做嗎?
郭老師
2022 04/06 11:53
你好,四月份開(kāi)始分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2022 04/06 11:53
從你的租賃期開(kāi)始分?jǐn)?,三月份不能分?jǐn)偂?/div>
84785026
2022 04/06 12:01
那3月不管收沒(méi)收到發(fā)票都是做一樣的賬?
郭老師
2022 04/06 12:04
好,對(duì)的,是的,是這么理解,是這么做。
84785026
2022 04/06 12:05
那如果4月收到了發(fā)票,這張發(fā)票是放到3月的賬里還是4月的賬里?
郭老師
2022 04/06 12:07
你好,做到四月份里面的。
84785026
2022 04/06 12:09
怎么做呢?分錄是啥?三月的應(yīng)該是 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
郭老師
2022 04/06 12:10
三月份借預(yù)付賬款貸銀行存款, 四月份發(fā)票到了借管理費(fèi)用,這個(gè)是一個(gè)月的 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額, 貸預(yù)付賬款。
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