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老師企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳納上年度的稅款,會(huì)計(jì)分錄如何做?我是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款, 我只做這樣而已,還需要再轉(zhuǎn)入其他什么科目嗎?或者還需要轉(zhuǎn)入"以前年度損益調(diào)整",或是"利潤分配-未分配利潤"嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2022 04/02 14:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你是什么準(zhǔn)則 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則; 你直接用 借 利潤分配-未分配利潤貸? ??:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, ;繳納做???借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,?
2022 04/02 14:40
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