問題已解決

老師,21年已做帳成本發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)有誤,于3月初聯(lián)系對(duì)方紅沖,并重新開了正確的發(fā)票,(是專票,去年已經(jīng)有抵扣),還沒有做匯算清繳,帳務(wù)上如何處理呢,對(duì)匯算清繳沒有影響吧

84785008| 提問時(shí)間:2022 03/30 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方重新開的話不影響的。借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后你重新收到了之后借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022 03/30 10:21
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