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借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) …跨年了,記入以前年度損益調整 這個銷項稅還怎么處理讓這個月賬上銷項稅合計跟本月申報 銷項稅相符?

84784979| 提問時間:2022 03/29 18:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷項稅結轉到 轉出未交增值稅;? 結轉到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??
2022 03/29 18:51
84784979
2022 03/29 18:59
所得稅表也要跟著改嗎?申報是對的,賬上錯而已
meizi老師
2022 03/29 19:02
?你好; 是的。? ? 你賬上錯誤了。 你申報表對的;? ? 你 報表應該要改下的??
84784979
2022 03/29 19:15
所得稅表不用納稅調整吧
meizi老師
2022 03/29 19:17
?你好; 是的。 你不是說你申報表是對的; 那么就不用改哈? ?
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