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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬(wàn),過(guò)了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬(wàn)?



冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)欠別人的不能直接調(diào)整別人欠你們的
2022 03/25 17:03

84784996 

2022 03/25 17:30
本來(lái)是借支給員工以為是要還給公司的,期初時(shí)我入了其他應(yīng)付款1萬(wàn),后來(lái)他把借支款1萬(wàn)采購(gòu)了材料和其他費(fèi)用

84784996 

2022 03/25 17:31
期初余額錄入錯(cuò)了,應(yīng)該是錄入其他應(yīng)收款,我錄入了其他應(yīng)付款貸方

84784996 

2022 03/25 17:31
所以不知道如何調(diào)

冉老師 

2022 03/25 18:43
這個(gè)其他應(yīng)付款調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入

冉老師 

2022 03/25 18:44
然后重新調(diào)整其他應(yīng)收款
