问题已解决

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本月5月取得銷售收入12.12萬(wàn)元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。計(jì)算增值稅

84785017| 提问时间:2022 03/21 14:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小云老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,本月應(yīng)交增值稅=12.12/1.13*0.13-3.09/1.13*0.13
2022 03/21 14:47
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取