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你好,我們公司有原有留抵稅額,從本月起要享受加計抵減政策,那么怎么做分錄呢
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速問速答應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費—未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2022 03/07 14:51
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你好,我們公司有原有留抵稅額,從本月起要享受加計抵減政策,那么怎么做分錄呢
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