問題已解決

老師,12月出租了鋪位沒有開發(fā)票但我們有申報無票收入,現(xiàn)在客戶不這個鋪位,要換位置,讓把原來交的錢原路退回,他現(xiàn)在重新簽合同交錢,稅務申報我怎么處理,如果現(xiàn)在開發(fā)票的話那這樣就會多報了

84785020| 提問時間:2022 03/02 07:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,原來的無票收入紅沖了,再開發(fā)票就行了
2022 03/02 07:10
84785020
2022 03/02 23:03
老師那這樣是在這個月申報時,做沖紅,怎么樣在申報表沖?
東老師
2022 03/03 05:36
紅沖你申報的時候按照正負相抵后的金額申報就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~