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請問老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

84785044| 提问时间:2022 03/01 11:49
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)? ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)? ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 ?貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/01 11:51
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