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收到增值稅發(fā)票,且已抵扣,對(duì)方現(xiàn)在紅沖,買方現(xiàn)在需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)原價(jià)給買方嗎?怎么處理

84785006| 提問時(shí)間:2022 02/28 20:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)原價(jià)給對(duì)方
2022 02/28 20:03
84785006
2022 02/28 20:04
那自己原來憑證里面就沒有原始憑證了
84785006
2022 02/28 20:05
對(duì)方紅沖后,我怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
易 老師
2022 02/28 20:11
退票了沒有記錄不需要轉(zhuǎn)出的
84785006
2022 02/28 20:16
要是不退給賣方是不是就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了呀?
易 老師
2022 02/28 20:30
借:原材料等,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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