問題已解決
老師,這個月付了30000的服務費,這個費用是一年的,2022年3月1日到2023年3月1日,這個攤銷待攤費用是從3月開始做吧?
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速問速答你好,是的呢,你的理解正確
2022 02/27 20:59
84784958
2022 02/27 21:01
那就是這個月付的3萬怎么做分錄?下個月開始分錄怎么做?求解!
小小霞老師
2022 02/27 21:20
、企業(yè)發(fā)生服務年費且取得對應發(fā)票時:
借:預付賬款
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2、按期攤銷服務費時:
借:管理費用(根據費用歸屬部門計入對應科目)
貸:預付賬款
3、期末結轉本年利潤時:
借:本年利潤
貸:管理費用(根據費用歸屬部門計入對應科目)
企業(yè)發(fā)生一年服務年費且取得對應發(fā)票,應當通過“預付賬款”科目進行核算,并按期通過“管理費用”等科目進行攤銷;期末則結轉本年利潤,設置“本年利潤”科目進行核算。
84784958
2022 02/27 21:28
就是這個月記
借: 預付賬款 3000 貸:銀行存款 30000
下個月攤銷開記 借:管理費用—長期待攤費用攤銷 貸:長期待攤費用 到明年2月底攤完轉本年利潤?對嗎?
小小霞老師
2022 02/27 21:36
你這個服務費只有一年,不用走長期待攤費用
84784958
2022 02/27 21:41
好的,直接做了管理費用就可以了是吧
小小霞老師
2022 02/27 21:55
是的呢,這是可以的呢
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