問題已解決
12月份暫估成本2.9萬,1月份收到發(fā)票1.9萬,還有一萬發(fā)票未到,應該如何做分錄?之前暫估分錄是這樣:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估款,現(xiàn)在收到1.9萬的發(fā)票要如何做分錄,我們是小企業(yè)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷
。
借,主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸,應付賬款,暫估,負數(shù)
然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022 02/11 11:34
84784977
2022 02/11 11:38
是不是這樣
借,主營業(yè)務成本負19000
貸:應付賬款暫估負19000
這個19000的成本要不要做以前年度損益的分錄,這個是去年的成本
陳詩晗老師
2022 02/11 11:52
不用了,你用的是小企業(yè)準則,直接用主營業(yè)務成本科目就行。
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