老師您好,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,按1%在施工地預(yù)繳增值稅,由于和實(shí)際應(yīng)繳納的金額一致,因此回到機(jī)構(gòu)所在地?zé)o需再繳。但出現(xiàn)這樣一個(gè)問(wèn)題,在施工地預(yù)繳時(shí)是按總收入除以1.01再乘以 0.01求得的數(shù)據(jù)。而實(shí)際應(yīng)交的金額是開(kāi)出的每張發(fā)票稅額加總在一起的金額。兩種計(jì)算方式出現(xiàn)了0.01元的差額。就是說(shuō)預(yù)繳增值稅額比應(yīng)交增值稅額少了0.01元。賬上出現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額0.01元,請(qǐng)教老師,貸方的這0.01元該如何處置?
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速問(wèn)速答你好,可以記錄營(yíng)業(yè)外收入
2022 02/10 17:34
84784999
2022 02/10 17:47
哦哦,老師我再請(qǐng)教一下,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的這筆分錄應(yīng)該什么時(shí)點(diǎn)做?是納稅申報(bào)期做,還是產(chǎn)生貸方差額的時(shí)點(diǎn)做(即預(yù)繳完稅款的當(dāng)月)?
耿老師
2022 02/10 18:03
您好,申報(bào)期通過(guò)實(shí)際繳納后就可以
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