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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,我們10-12月份進(jìn)了六萬多的貨,法人微信轉(zhuǎn)賬付款,發(fā)票今年一月份才開給我們(每個(gè)月他們最多可以三萬的發(fā)票)怎么做賬?
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速問速答你好后,在第四季度到了借庫存商品貸其他應(yīng)付款,一月份到了發(fā)票,借其他應(yīng)付款貸庫存商品借庫存商品貸其他應(yīng)付款。
2022 01/16 20:34
84784962
2022 01/16 20:52
啥意思啊老師
郭老師
2022 01/16 20:55
在第四季度到了借庫存商品貸其他應(yīng)付款
這個(gè)理解嗎
發(fā)票一月份到了紅沖暫估
然后做發(fā)票
84784962
2022 01/16 21:01
喔老師 那紅沖 是不是就是找到原來錄的這個(gè)庫存商品 貸其他應(yīng)付款-法人的憑證 點(diǎn)旁邊那個(gè)沖銷啊?但是我10 11 12月都有做庫存商品的分錄 都分別沖銷?然后再重新錄入借庫存商品貸其他應(yīng)付款的憑證對(duì)嗎?
郭老師
2022 01/16 21:02
是的
可以一次沖的
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